Новости >>
НАУФОР и ООО "АудитПрактикум" 8, 9, 10 октября 2003 г. проводят семинар на тему "Актуальные вопросы по налогообложению банковской деятельности".
НАУФОР и ООО “АудитПрактикум” приглашают Вас 8, 9, 10 октября 2003 г. принять участие в серии консультационных семинаров на тему “Актуальные вопросы по налогообложению банковской деятельности”.
Вы можете посетить по вашему выбору один, два или три дня семинара, стоимость которых составит: 8 октября-4.800 рублей, 9 октября- 5.800 рублей , 10 октября– 5.000 рублей,
8 октября +9 октября - 10.100 рублей
8 октября+10 октября –9.300 рублей
9 октября+10 октября - 10.300 рублей
8 октября + 9 октября+10 октября – 14.800 рублей.
Для членов НАУФОР предусматривается дополнительная скидка в размере 500 рублей от вышеуказанных цен.
Стоимость услуг НДС не облагается в связи с применением ООО “АудитПрактикум” главы 26.2 НК РФ.
Стоимость определена с учетом питания и консультационного материала для занятий.
На семинар приглашаются главные бухгалтеры банков, юристы и специалисты, отвечающие за налоговый учет и отчетность.
Место проведения – Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, отель “Аэростар” (м. “Динамо”, выход к Северным трибунам, проехать одну остановку на трол. 12, 70 до ост. “Академия им. Жуковского”).
Запись по телефону 781-8343, справка 796-77-39. Заявку на участие Вы можете послать по электронной почте по адресу: apsvb@mail.ru
Тема семинара 8 октября: “Налоговые споры, связанные с банковской деятельностью. Практика налоговых проверок банков”.
9.00-9.30 - регистрация участников
9.30-11.00 Выступление судьи высшего Арбитражного суда РФ, кандидата юридических наук Першутова А.Г.
• Некоторые вопросы судебно-арбитражной практики, связанные с налогообложением банков
• Ответственность банков за нарушение законодательства о налогах и спорах
11.00-11.15 - Перерыв. Кофе-брейк
11.15-12.00 Продолжение лекции Першутова А.Г.
12.00-14.00 Выступление заместителя начальника отдела судебно-правовой работы юридического Департамента МНС РФ Лежневой О.Ю. Тема “Формы и методы налогового контроля”
• Учет налогоплательщиков (постановка на учет организации по месту нахождения обособленных подразделений).
• Налоговые проверки (порядок проведения и оформления результатов).
• Порядок и сроки принудительного взыскания задолженности по налогам, пени и штрафам.
• Основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов”.
• Порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах: требования, предъявляемые к актам законодательства о налогах и сборах; обратная сила актов законодательства о налогах и сборах.
• Порядок исполнения обязанности по уплате налогов: Постановление Конституционного суда РФ от 12.10.98 №24-П;
• Статья 45 Налогового кодекса Российской Федерации.
• Зачет – возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов.
14.00-15.00 Обед (шведский стол).
15.00-16.00 Продолжение лекции Лежневой О.Ю. Тема “Процедуры решения налоговых споров”
• Досудебное решение споров с налоговыми органами
• Порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков налоговыми органами
• Порядок оформлении налоговых исков к налоговым органам
• Вопросы подведомственности налоговых споров в арбитражной практике
• Комментарий к Письму Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 г. № 71, порядок его применения
16.00-16.30 - Перерыв. Кофе-брейк
16.30- 18.00 Выступление начальника отдела выездных налоговых проверок МНС № 44 Орлова Э.Г. Тема “Практика документальных проверок банковских организаций:
• Особенности налогообложения операций по факторингу
• Особенности налогообложения операций с драгоценными металлами
• Порядок применения статьи 40 НК РФ
• Практические вопросы, возникающие при проверках операций с векселями
• Ответы на вопросы.
Тема семинара 9 октября: “Практические вопросы по расчету налога на прибыль при осуществлении банковской деятельности”.
9.30-10.00 - регистрация новых участников
10.00-11.30 – Выступление главного государственного налогового инспектора Управления международных налоговых отношений МНС РФ Бондаренко Л.В. на тему “Налог на прибыль при осуществлении операций по договорам с иностранными компаниями с учетом особенностей операций с ценными бумагами”:
• налоговый агент и его обязанности при выплате доходов иностранным компаниям
• понятия “источник дохода” и “источник выплаты дохода”
• порядок применения международных договоров и соглашений об избежании двойного налогообложения
• выплаты доходов, не облагаемые налогом на территории РФ в соответствии с международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения. Порядок подтверждения местонахождения иностранной организации в том государстве, с которым РФ заключен такой договор
• термин “компетентный орган” для получения подтверждения о местонахождении иностранной организации
• ставки налога на прибыль, применяемые налоговым агентом
• сроки уплаты налога, удержанного с доходов иностранной организации, валюта налогового платежа, сдача отчетности налоговым агентом по удержанному налогу с иностранной организации
• процедура возврата иностранным организациям сумм налога, удержанного налоговым агентом при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения
11.30-11.45 - Перерыв. Кофе-брейк
11.45-13.15 – Выступление заместителя начальника отдела налогообложения финансово-кредитных организаций МНС РФ Осауленко О.В. “Особенности налогообложения операций с векселями третьих лиц”
• налоговый учет дисконтных векселей
• налоговый учет процентных векселей
• срок платежа по векселю и особенности расчета налога на прибыль
• понятие “расчетная цена” для определения дохода по векселям
• расчет дохода по векселям, номинированным в иностранной валюте
• списание невостребованной задолженности по векселям в налоговом учете
• выдача аваля по векселям
• ответы на вопросы
13.15-14.00 Продолжение выступления Осауленко О.В. “Особенности налогообложения дивидендов”
• налоговый учет при получении дивидендов
• налоговый учет при выплате дивидендов
14.00-15.00 Обед (шведский стол)
15.00-16.00 Выступление Начальника отдела финансово-кредитных учреждений МНС РФ Мурзина В.Е. “Особенности налогообложения банковских операций и операций с ценными бумагами”
• налоговый учет операций по формированию резервов банков
• порядок налогообложения заемных средств
• порядок налогообложения операций с собственными векселями
16.00- 16.30 Перерыв. Кофе-брейк
16.30- 18.00 Продолжение выступления Мурзина В.Е.
• понятие дилерской деятельности для целей налогообложения
• порядок налогообложения операций с государственными и муниципальными ценными бумагами, в том числе и валютными облигациями и еврооблигациями
• налогообложение операций РЕПО
• налогообложение операций с акциями и с паями паевых фондов
• понятие срочных сделок и порядок их отнесения к таковым для целей налогообложения
• налоговый учет операций по созданию и списанию резерва под обесценение ценных бумаг
• ответы на вопросы
Тема семинара 10 октября: “Практические вопросы по расчету НДС, ЕСН, НДФЛ при осуществлении банковской деятельности. Налог на прибыль по отдельным операциям банка”
10.00-11.30. Выступление заместителя начальника отдела анализа и методологии косвенных налогов Департамента косвенных налогов МНС РФ Никулиной Л.М. на тему “Практические вопросы по расчету налога на добавленную стоимость при осуществлении банковской деятельности:
• перечень операций, не подлежащих налогообложению (комментарий к статье 149 НК РФ)
• вариантность отнесения НДС, уплаченного поставщикам товаров, работ, услуг, на расходы банковских организаций при наличии освобожденных от НДС операций (комментарий к п.2 и п.5 статьи 170 НК РФ)
• определение пропорции сумм НДС, принимаемых к вычету, либо учитываемых в стоимости товаров, работ, услуг, при осуществлении как облагаемых, так и освобожденных от НДС операций
• НДС при реализации имущества с учетом вариантности включения НДС в стоимость или в расходы при приобретении этого имущества
• НДС по операциям безвозмездного распространения рекламной продукции о деятельности банка
• особенности ведения книги покупок и книги продаж при наличии облагаемых и освобожденных от НДС операций
• практикум по заполнению декларации по НДС с учетом специфики деятельности банков
• ответы на вопросы
11.30-12.00 - Перерыв. Кофе-брейк
12.00-13.30 Выступление Начальника отдела методологии налогообложения юридических лиц Департамента единого социального налога МНС РФ Комаровой Л.В. на тему “Практические вопросы по расчету единого социального налога банковскими организациями ”:
• общие вопросы по начислению ЕСН по трудовым договорам с сотрудниками банка
• ЕСН по договорам подряда
• ЕСН по выплатам, предусмотренным трудовыми договорами (оплата питания, проезда, медицинского страхования и др. компенсаций)
• ЕСН при расчетах с сотрудниками -иностранными гражданами
• ЕСН при оплате путевок
• практикум по заполнению декларации по ЕСН
• ответы на вопросы
13.30-14.30 Обед (шведский стол).
16.00- 16.30 Перерыв. Кофе-брейк
14.30- 16.00 Выступление Начальника отдела Департамента налогообложения имущества физических лиц МНС РФ Стельмах Н.Н. на тему “Практические вопросы по расчету НДФЛ банковскими организациями. НДФЛ по операциям с ценными бумагами”:
• Общие вопросы по начислению НДФЛ по трудовым договорам с сотрудниками банка
• порядок налогообложения заемных средств, выдаваемых банковскими организациями физическим лицам, расчет материальной выгоды по заемным средствам
• обязанности налогового агента по договору брокерского обслуживания, по договору доверительного управления;
• необходимость расчета материальной выгоды при приобретении ценных бумаг для физических лиц,
• расчет доли дохода при осуществлении брокером выплаты денежных средств до истечения очередного налогового периода,
• порядок предоставление имущественного вычета при осуществлении брокерских операций и операций по доверительному управлению.
• ответы на вопросы
16.30-18.00 Выступление заместителя начальника отдела налогообложения финансово-кредитных организаций МНС РФ Романовой М.В. на тему “Отдельные вопросы по расчету налога на прибыль при осуществлении банковской деятельности”
• понятие “экономически обоснованные расходы” для принятия в налоговом учете
• налоговый учет при приобретении основных средств (формирование расходов при приобретении)
• определение доходов и расходов при реализации основных средств, при ликвидации, при наступлении страховых случаев
• порядок начисления амортизации по основным средствам
• формирование расходов для целей налогообложения при осуществлении операций страхования основных средств и др.имущества банка
• определение дохода при получении страховых премий по страховым случаям
• добровольное страхование и обязательное страхование для целей налогообложения
• негосударственное пенсионное обеспечение сотрудников банка и порядок расчета расходов для целей налогообложения при заключении договора с НПФ.
• ответы на вопросы
Дата публ./изм.
25.09.2003
25.09.2003